欢迎访问满洲里市公共资源交易网!
欢迎访问内蒙古公共资源交易中心网站!
满洲里市公共资源交易中心 2018年度决算公开报告
发布时间:2019-12-17

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

满洲里市公共资源交易中心成立于2015年11月(将市建设工程交易中心和市土地交易中心合并),与市政务服务中心合署办公,一个机构、两块牌子,是市政府直属财政全额拨款事业单位。

1.职责划入

将市建设工程交易中心的职能,市土地交易中心国有建设用地使用权招投标、拍卖、挂牌、出让等交易职能以及市国土资源矿业交易职能划入市公共资源交易中心,上述原职能主管部门、纪检监察机关依照各自权限,通过审批核准备案等方式实施主。

2.主要职责

  • 宣传贯彻有关公共资源交易管理的法律法规和规则制度;
  • 负责制定实施公共资源交易现场管理规章制度、工作流程,为公共资源交易活动提供场所、设施和服务,维护公共资源交易中心的交易秩序;
  • 协助有关部门检验交易项目相关手续及市场主题、中介机构资格;
  • 收集、存储和发布各类公共资源交易信息,为公共资源各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等咨询服务;
  • 为公共资源交易行政监督提供监管平台,保存交易过程的相关资料备查,及时向行政监督部门报告场内交易活动的违法违规行为,并协助调查;
  • (六)完成市委、市政府交办的其他工作。

    二、机构设置及单位构成情况

    根据上述职责,市公共资源交易中心设立内设机构4个:综合科、土地和矿业权交易科、建设工程交易科、网络信息科。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    2018年年初预算为290.42万元,全年实际预算财政拨款收入为481.72万元,比年初预算增加191.3万元,主要原因为2018增加互联网+公共资源电子交易平台、补缴养老保险等共计191.3万元。

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2018年度收入总计554.83万元,其中:本年收入合计482.45万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余72.37万元;支出总计554.83万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余4.91万元。与2017年度相比,收入总计增加91.92万元,增长19.9%;支出总计增加91.92万元,增长19.9%。主要原因:一是互联网+公共资源交易中心电子平台建设;二是补缴往年养老保险。

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    本部门2018年度收入合计482.45万元,其中:财政拨款收入481.72万元,占99.8%;其他收入0.73万元,占0.2%。

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    本部门2018年度支出合计549.91万元,其中:基本支出434.42万元,占79%;项目支出115.49万元,占21%;

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入总计493.04万元,其中:年初结转和结余11.32万元;支出总计493.04万元,其中:年末结转和结余4.91万元。与2017年度相比,收入增加91.18万元,增长22.7%;支出增加91.18万元,增长22.7%。主要原因:一是互联网+公共资源交易中心电子平台建设;二是补缴往年养老保险。

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计488.13万元,其中:基本支出372.63万元,占76.3%;项目支出115.49万元,占23.7%。

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出372.63万元,其中:人员经费182.09万元,主要包括:基本工资48.77万元;津贴补贴55.44万元;奖金4.24万元;基本养老保险20.14万元;职业年金缴费2.49万元;职工基本医疗保险费8.20万元;公务员医疗补助缴费5.28万元;其他社会保障缴费2.83万元;住房公积金12.89;医疗费0.76万元;其他工作工资福利支出14.95万元;对个人和家庭的补助6.10万元;较上年增加42.13万元,主要原因是:补缴往年社会保险费用;公用经费190.54万元,主要包括:办公费19.55万元;邮电费5.77万元;公务接待费0.14万元;劳务费2.91万元;委托业务费1.65万元;公务用车运行维护费3.35万元,较上年减少15.04万元,主要原因是:精简办公,节省开支。

    (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款三公经费预算为3.49万元,支出决算为3.49万元,完成预算的99.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.35万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算的96.6%。

    2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2018年度财政拨款三公经费支出3.49万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.35万元,占96%;公务接待费支出0.14万元,占4%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出3.35万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出3.35万元,用于公车年检、维修、加油,车均运维费1.68万元,较上年减少3.23万元,主要原因是绿色出行,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

    公务接待费支出0.14万元。其中:国内公务接待费0.14万元,接待2批次,共接待10人次。主要用于互联网+业务交流接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行经费支出0万元。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额98.97万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2017年减少61.62万元政府采购工程支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出98.97万元,比2017年增加0.76万元,增长0.8%,主要原因是:办公需要

    (三)国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:公务出行主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆应急保障用车0辆执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于外出办公。单位价值50万元以上通用设备0台(套),,比2017年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加0台(套)。

    • 预算绩效管理工作开展情况
    • 我单位因无民生项目和重点支出项目未开展预算绩效管理工作。

      第三部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

      (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

      (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:尚春萍    联系电话:0470-6263551







      部门决算公开情况自查表





      填报单位:内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市公共资源交易中心

      填表时间:2019年10月10日





      自查类别 自查内容 公开情况

      (是/否)
      备注

      (根据具体情况,填制本表,如公开情况不符合要求,在此列说明具体情况)

      内容完整性 是否公开部门主要职责及部门决算单位构成



      是否包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算



      是否公开收入决算总表



      是否公开支出决算总表



      是否公开收支决算总表



      是否公开财政拨款收支决算总表



      是否公开一般公共预算财政拨款支出决算表



      是否公开一般公共预算财政拨款基本支出决算表



      是否公开政府性基金预算财政拨款收支决算表

      (注:无政府性基金预算财政拨款收支也需空表公开)




      细化程度 一般公共预算是否按功能分类到项级



      一般公共预算是否按经济分类到款级



      是否包含“三公”经费增减变化原因等说明信息 



      是否细化说明因公出国(境)团组数及人数 



      “公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费” 



      是否公开公务用车购置数及保有量 



      是否公开国内公务接待的批次、人数 



      及时性 是否在决算批复后20日内公开



      财政部门是否尚未批复



      财政部门是否已批复未公开



      真实性 收入是否存在不实金额



      “三公”经费是否存在不实金额



      支出是否存在不实金额(不包含“三公”经费)



      公开形式 是否在本级政府或部门门户网站公开



      是否在本级政府设立预决算公开统一平台(或专栏)公开



      财务负责人:

      业务科(股)室确认人:

      国库科(股)确认人:




      审核意见:

      审核意见:
      目录


      一、收入支出决算总表                                           
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
      七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
      八、部门决算相关信息统计表




      收入支出决算总表















      部门决算公开01表
      部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市公共资源交易中心



      金额单位:万元
      收入 支出
      项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
      栏次

      1 栏次

      2
      一、财政拨款收入 1 481.72 一、一般公共服务支出 28 499.04
      其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
      二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
      三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
      四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
      五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
      六、其他收入 7 0.73 七、文化体育与传媒支出 34 0.00


      8

      八、社会保障和就业支出 35 24.64


      9

      九、医疗卫生与计划生育支出 36 16.31


      10

      十、节能环保支出 37 0.00


      11

      十一、城乡社区支出 38 0.00


      12

      十二、农林水支出 39 0.00


      13

      十三、交通运输支出 40 0.00


      14

      十四、资源勘探信息等支出 41 0.00


      15

      十五、商业服务业等支出 42 0.00


      16

      十六、金融支出 43 0.00


      17

      十七、援助其他地区支出 44 0.00


      18

      十八、国土海洋气象等支出 45 0.00


      19

      十九、住房保障支出 46 9.93


      20

      二十、粮油物资储备支出 47 0.00


      21

      二十一、其他支出 48 0.00


      22

      二十二、债务还本支出 49 0.00


      23

      二十三、债务付息支出 50 0.00
      本年收入合计 24 482.45 本年支出合计 51 549.91
      用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52 0.00
      年初结转和结余 26 72.37 年末结转和结余 53 4.91
      总计 27 554.83 总计 54 554.83












      收入决算表



























      部门决算公开02表
      部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市公共资源交易中心









      金额单位:万元
      项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
      支出功能分类科目编码 科目名称
      栏次 1 2 3 4 5 6 7
      合计 482.45 481.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73
      201 一般公共服务支出 431.58 430.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73
      20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 431.58 430.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73
      2010350 事业运行 316.09 315.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73
      2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 115.49 115.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      208 社会保障和就业支出 24.63 24.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20805 行政事业单位离退休 24.63 24.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080502 事业单位离退休 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.53 18.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      210 医疗卫生与计划生育支出 16.31 16.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21011 行政事业单位医疗 16.31 16.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2101102 事业单位医疗 16.31 16.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      221 住房保障支出 9.93 9.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      22102 住房改革支出 9.93 9.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210201 住房公积金 9.93 9.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。










      支出决算表

























      部门决算公开03表
      部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市公共资源交易中心







      金额单位:万元
      项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
      支出功能分类科目编码 科目名称
      栏次 1 2 3 4 5 6
      合计 549.91 434.42 115.49 0.00 0.00 0.00
      201 一般公共服务支出 499.04 383.55 115.49 0.00 0.00 0.00
      20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 499.04 383.55 115.49 0.00 0.00 0.00
      2010350 事业运行 383.55 383.55 0.00 0.00 0.00 0.00
      2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 115.49 0.00 115.49 0.00 0.00 0.00
      208 社会保障和就业支出 24.63 24.63 0.00 0.00 0.00 0.00
      20805 行政事业单位离退休 24.63 24.63 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080502 事业单位离退休 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.53 18.53 0.00 0.00 0.00 0.00
      210 医疗卫生与计划生育支出 16.31 16.31 0.00 0.00 0.00 0.00
      21011 行政事业单位医疗 16.31 16.31 0.00 0.00 0.00 0.00
      2101102 事业单位医疗 16.31 16.31 0.00 0.00 0.00 0.00
      221 住房保障支出 9.93 9.93 0.00 0.00 0.00 0.00
      22102 住房改革支出 9.93 9.93 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210201 住房公积金 9.93 9.93 0.00 0.00 0.00 0.00
      注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。






      财政拨款收入支出决算总表





















      部门决算公开04表
      部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市公共资源交易中心





      金额单位:万元
      收入 支出
      项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
      小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      栏次

      1 栏次

      2 3 4
      一、一般公共预算财政拨款 1 481.72 一、一般公共服务支出 29 437.25 437.25 0.00
      二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00


      3

      三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00


      4

      四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00


      5

      五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00


      6

      六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00


      7

      七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00


      8

      八、社会保障和就业支出 36 24.64 24.64 0.00


      9

      九、医疗卫生与计划生育支出 37 16.31 16.31 0.00


      10

      十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00


      11

      十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00


      12

      十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00


      13

      十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00


      14

      十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00


      15

      十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00


      16

      十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00


      17

      十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00


      18

      十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00


      19

      十九、住房保障支出 47 9.93 9.93 0.00


      20

      二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00


      21

      二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00


      22

      二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00


      23

      二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
      本年收入合计 24 481.72 本年支出合计 52 488.13 488.13 0.00
      年初财政拨款结转和结余 25 11.32 年末财政拨款结转和结余 53 4.91 4.91 0.00
      一、一般公共预算财政拨款 26 11.32

      54





      二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00

      55





      总计 28 493.04 总计 56 493.04 493.04 0.00
      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。








      一般公共预算财政拨款支出决算表















      部门决算公开05表
      部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市公共资源交易中心

      金额单位:万元
      项目 本年支出
      支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
      栏次 1 2 3
      合计 488.13 372.63 115.49
      201 一般公共服务支出 437.25 321.76 115.49
      20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 437.25 321.76 115.49
      2010350 事业运行 321.76 321.76 0.00
      2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 115.49 0.00 115.49
      208 社会保障和就业支出 24.63 24.63 0.00
      20805 行政事业单位离退休 24.63 24.63 0.00
      2080502 事业单位离退休 6.10 6.10 0.00
      2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.53 18.53 0.00
      210 医疗卫生与计划生育支出 16.31 16.31 0.00
      21011 行政事业单位医疗 16.31 16.31 0.00
      2101102 事业单位医疗 16.31 16.31 0.00
      221 住房保障支出 9.93 9.93 0.00
      22102 住房改革支出 9.93 9.93 0.00
      2210201 住房公积金 9.93 9.93 0.00
      注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。








      一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表























      部门决算公开06表
      部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市公共资源交易中心





      金额单位:万元
      人员经费 公用经费
      经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出
      301 工资福利支出 175.99 302 商品和服务支出 33.36 310 资本性支出 157.18
      30101 基本工资 48.77 30201 办公费 19.55 31001 房屋建筑物购建 0.00
      30102 津贴补贴 55.44 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 157.18
      30103 奖金 4.24 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
      30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
      30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00
      30108 机关事业单位基本养老保险费 20.14 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
      30109 职业年金缴费 2.49 30207 邮电费 5.77 31008 物资储备 0.00
      30110 职工基本医疗保险缴费 8.20 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
      30111 公务员医疗补助缴费 5.28 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
      30112 其他社会保障缴费 2.83 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
      30113 住房公积金 12.89 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
      30114 医疗费 0.76 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
      30199 其他工资福利支出 14.95 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
      303 对个人和家庭的补助 6.10 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
      30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
      30302 退休费 6.10 30217 公务接待费 0.14 31099 其他资本性支出 0.00
      30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 对企业补助 0.00
      30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00
      30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00
      30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.91 31204 费用补贴 0.00
      30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1.65 31205 利息补贴 0.00
      30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 31299 其他对企业补助 0.00
      30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 399 其他支出 0.00
      30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.35 39906 赠与 0.00
      30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00






      30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00






      30299 其他商品和服务支出 0.00 39999 其他支出 0.00






      307 债务利息及费用支出 0.00











      30701 国内债务付息 0.00











      30702 国外债务付息 0.00











      30703 国内债务发行费用 0.00











      30704 国外债务发行费用 0.00





      人员经费合计 182.09 公用经费合计 190.54








      政府性基金预算财政拨款支出决算表















      部门决算公开07表
      部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市公共资源交易中心

      金额单位:万元
      项目 本年支出
      支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
      栏次 1 2 3
      合计















      注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。







      部门决算相关信息统计表















      部门决算公开08表
      部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市公共资源交易中心

      金额单位:万元
      项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
      栏  次

      1 栏  次

      2
      一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 22 0.00
      (一)支出合计 2 3.49 (一)行政单位 23 0.00
      1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
      2.公务用车购置及运行维护费 4 3.35

      25

      (1)公务用车购置费 5 0.00 三、财政性资金政府采购支出 26 98.97
      (2)公务用车运行维护费 6 3.35 (一)货物 27 0.00
      3.公务接待费 7 0.14 (二)工程 28 0.00
      (1)国内接待费 8 0.14 (三)服务 29 98.97
      其中:外事接待费 9 0.00

      30

      (2)国(境)外接待费 10 0.00 四、国有资产占用情况 31
      (二)相关统计数 11 (一)车辆数合计(辆) 32 2
      1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 1.副部(省)级及以上领导用车 33 0
      2.因公出国(境)人次数(人) 13 0 2.主要领导干部用车 34 0
      3.公务用车购置数(辆) 14 0 3.机要通信用车 35 0
      4.公务用车保有量(辆) 15 2 4.应急保障用车 36 0
      5.国内公务接待批次(个) 16 2 5.执法执勤用车 37 0
      其中:外事接待批次(人) 17 0 6.特种专业技术用车 38 0
      6.国内公务接待人次(人) 18 10 7.离退休干部用车 39 0
      其中:外事接待人次(人) 19 0 8.其他用车 40 2
      7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0 (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) 41 0
      8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0 (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) 42 0