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市公共资源交易中心2016年预算和“三公”经费预算公开表
发布时间:2016-12-01
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收    入
支    出
收入项目
预算数
支出项目(功能分类)
一般公共预算财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)
一般公共预算财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款
155.32
一、一般公共服务支出
141.13
一、基本支出
133.32
二、政府性基金预算拨款
二、外交支出
人员经费
96.41
三、国防支出
公用经费
36.91
四、公共安全支出
二、项目支出
22.00
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
6.62
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
7.57
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计
155.32
二十三、债务付息支出
三、上年结转
二十四、债务发行费用支出
其中:一般公共预算拨款
本年支出合计
本年支出合计
155.32
政府性基金预算拨款
结转下年
结转下年
收入总计
155.32
本年支出总计
155.32
本年支出总计
155.32
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目
合 计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
1
2
3
合 计
155.32
133.32
22
201
一般公共服务支出
141.13
201
03
政府办公厅(室)及相关事务
141.13
201
0 3
50
事业运行
127.13
119.13
8
201
0 3
99
其他政府办公厅(室)及相关事务
14
14
210
医疗卫生与计划生育支出
6.62
6.62
210
0 5
医疗保障
6.62
6.62
210
05
02
事业单位医疗
6.62
6.62
221
住房保障支出
7.57
7.57
221
02
住房改革支出
7.57
7.57
221
0 2
0 1
住房公积金
7.57
7.57
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
141.13
210
05
医疗保障
6.62
221
02
住房改革支出
7.57
部门收支预算总表
单位:万元
收入
支出
收入项目
预算数
功能分类
预算数
支出项目(性质)
预算数
一、一般公共预算拨款
155.32
一、一般公共服务支出
141.13
一、基本支出
133.32
二、政府性基金预算拨款
二、外交支出
人员经费
96.41
三、事业收入
三、国防支出
公用经费
36.91
其中:纳入专户管理的教育收费收入
四、公共安全支出
二、项目支出
22.00
四、事业单位经营收入
五、教育支出
三、事业单位经营支出
五、其他收入
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
六、上级单位补助收入
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
6.62
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
7.57
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计
155.32
二十三、债务付息支出
八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计
155.32
其中:一般公共预算拨款
六、结转下年
政府性基金预算拨款
事业收入(含教育收费)
本年支出合计
155.32
其他资金
结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计
155.32
本年支出总计
155.32
本年支出总计
155.32
部门收入预算总表
单位:万元
科目编码
合计
上年结转
一般公共预算拨款
收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目名称
预算数
其中:
教育收费收入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合 计
155.32
155.32
201
一般公共服务支出
141.13
141.13
201
03
政府办公厅(室)及相关事务
141.13
141.13
201
03
50
事业运行
127.13
127.13
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关事务
14
14
210
医疗卫生与计划生育支出
6.62
6.62
210
05
医疗保障
6.62
6.62
210
05
02
事业单位医疗
6.62
6.62
221
住房保障支出
7.57
7.57
221
02
住房改革支出
7.57
7.57
221
02
01
住房公积金
7.57
7.57
部门支出预算总表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位
经营支出
上缴上级支出
对附属单位          补助支出
1
2
3
4
6
5
合 计
155.32
119.13
22
201
一般公共服务支出
141.13
201
03
政府办公厅(室)及相关事务
141.13
201
03
50
事业运行
127.13
119.13
8
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关事务
14
14
210
医疗卫生与计划生育支出
6.62
210
05
医疗保障
6.62
210
05
02
事业单位医疗
6.62
221
住房保障支出
7.57
221
02
住房改革支出
7.57
221
02
01
住房公积金
7.57
合 计
155.32
119.13
财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
项    目
上年预算数
本年预算数
本年比上年增减情况
合 计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
合 计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
增减额
增减%
合    计
0.40
2.40
2.00
1 、因公出国(境)费用
2 、公务接待费
0.10
1.10
1.00
3 、公务用车购置及运行费
0.30
1.30
其中:(1)公务用车运行维护费
0.30
1.30
1.00
(2)公务用车购置费