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巴彦淖尔市公共资源交易中心2021年度决算公开报告
发布时间:2021-10-21

 

目录

 

 

一部分部门基本情况

、主要职能职责

二、门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021度决算情况说明

( 一) 关于收支情况总体说

(二) 关于2021度收入决算情况说明

(三) 关于2021度支出决算情况说明

()关于2021度财政拨款收入支出决算总体情况说明

()关于2021度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

()关于2021度一般公共预算财政拨款基本支出决算 况说明

(七)关于2021度财政拨款三公经费支出决算情况说 

1财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

()关于2021度政府性基金预算财政拨款支出决算情 说明

()关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

()关于2021度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情

(十三) 国有资产占用情况

预算绩效评价工作开展情况

( ) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结

() 部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分名词解释

四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

五部分部门决算公开表

、收入支出决算总表

、收入决算表

、支出决算表

财政拨款收入支出决算总表


、项目收入支出决算表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关行经费支出、国有资产占用情况及政府采购 出信息表

 

 

 

 

一部分部门基本情况

、主要职能职责

担统一的公共资源交易平台管理和运维,统一的评标评 专家库、公共资源交易市场主题信用信息库的管理和维护, 市公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。承担 建设项目招投标、自然资源交易、国有产权交易等交易活 的组织实施和管理服务工作。为纳入市本级公共资源交易平 的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家 抽取、查询等公共服务和管理性工作。承担市本级政府集中采购相关工作;为各类交易主体提供全流程服务,为政府部门实施 监督提供技术支持。接受国家有关部门、各盟市以及旗县区的 委托提供公共资源交易相关服务。对全市各级各类公共资源交 易平台运行情况进行指导。对全市各级公共资源交易平台公共 服务情况组织评价和业务培训。完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构 包括综合科,政府采购科,运行服务科,建设工程招标科,自然资源和国有资产交易科。本部门下属单位包括:本部门无属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算

编制范围的预算单位共计1 家,详细情况见表:

 

单位名

1

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第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计96.61 万元。与年初预算相

比,收、支总计增加96.61 万元,增长 0%,变动原因:我单 新增单位,无上年决算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计96.61 万元。与年 初预相比,收、支总计增加96.61 万元,增长 0%,变动原因: 我单位为新增单位,无上年决算

二、关于2021年度决算情况说明

() 关于收支情况总体说明

部门2021度收入总计96.61 万元,其中:本年收入合 96.61 万元,使用非财政拨款结余 0 万元,年初结转和结余 0 万元;支出总计 96.61 万元,其中:结余分配0 万元,年末 结转和结余0.08 万元。与2020年度相比,收入支出总计增加 96.61 万元,增长 0%,主要原因:我单位为新增单位,无上年 决算

() 关于2021年度收入决算情况说明

部门2021年度收入合计96.61 万元,其中:财政拨款收  96.61 万元, 占 100%我单位为新增单位,无年决算。

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计96.52 万元,其中:基本支出 80.06 万元, 占 82.94%;项目支出 16.47 万元, 占 17.06%。我单位为新增单位,无上年决算

() 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说

本部门2021年度财政拨款收入总计96.61 万元,其中:年 初结转和结余0 万元;支出总计 96.61 万元,其中:年末结转和结余 0.08 万元。与2020年度相比,收入支出总计增加96.61 万元,增100%。主要原因:我单位为新增单位,无上年决算。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计96.52 万元,其中:基本支出 80.06 万元, 占 82.94%;项目支出 16.47 万元, 占 17.06%。

一般公共预算财政拨款支出96.52 万元。与年初预算相比, 增加 96.52 万元,增长 100%,变动原因:我单位为新增单位, 无上年决算。

其中:

() 一般公共服务支出 (201)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)

政务公开审批 (2010306):年初预算13.47万元,决算支出13.47 万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。

事业运行(2010350):年初预算67.47 万元,决算支出67.47万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。

2.财政事务(20106)

其他财政事务支出(2010699):年初预算3 万元,决算支出3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。

()社会保障和就业支出(208)

1.行政事业单位养老支出 (20805)

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505):年初预算6.38 万元,决算支 6.38 万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。

3.其他社会保障和就业支出 (20899)

其他社会保障和就业支出(2089999):年初预算1.21万元,决算支出1.21万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。

()卫生健康支出(210)

1.行政事业单位医疗(21011)

 事业单位医疗(2101102)年初预算3.76万元,决算支 3.76万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。

公务员医疗补助 (2101102):年初预算1.23万元,决算支 1.23万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出80.06 ,其中:人员经费67.03 万元,主要包括:基本工资 36.56万元、津贴补贴 9.11 万元、奖金 5.5 万元、绩效工资 0.58、机关事业单位基本养老保险缴费6.38 万元、职工基本医疗保险缴费 3.76 万元、公务员医疗补助缴费 1.23 万元、他社会保障缴费1.21 万元、其他工资福利支出 2.69 万元,员经费合计67.03 万元,较上年增加 67.03 万元,主要原因是:我单位为新增单位,无上年决算;公用经费13.03 万元,主要括:办公费6.58 万元、工会经费 0.59 万元、其他交通费用 5.85 万元,较上年增加13.03 万元,主要原因是:我单位为新增位,无上年决算

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说

1财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门 2021年度财政拨款“三公”经费预算为 0 万元,支 出决算为0 万元,完成预算的 0%,其中:因公出国 (境) 费算为0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的0%;公务用车购 置及运行维护费预算为0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算 0%;公务接待费预算为0 万元,支出决算为 0 万元,完成预 0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异 的原因:我单位为新增单位,无上年决算。

2财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

部门2021年度财政拨款三公经费支出0 万元,因公出  (境) 费支出 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%;公务用车 购置及运行维护费支出0 万元,占 0%;公务接待费支出 0 万元 0%。具体情况如下:

因公出国(境) 费支出 0 万元。全年因公出(境) 团组 0 个,累计0 人次。主要用于我单位为新增单位,无上年决算。 较上增加0 万元,主要原因是我单位为新增单位, 上年决算。

务用车购置及运行维护费支出0 万元。其中:公务用车购置支出0 万元,均购置费0 万元,公务用车购置支出较上年增加  0 。公务用车运行维护费支出0 万元,车均运维费 0 万元,公务用车运行维护费支出较上 增加0 万元,主要原因是我单位为新增单位,无上年决算,财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。

公务接费支出0 万元。其中: 国内公务接待费 0 万元, 0 批次,共接待 0 人次。 (境) 外接待费 0万元接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上 增加0 万元,主要原因是我单位为新增单位,无上年决算

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0 万元。与上年相比, 0 万元,增长0%,支出决算0 万元。与上年相比,增加0 万元,增长0%,变动原因:我单位为新增单位,无上年决算

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0 万元,与上年相比, 上年相比,增加0 万元,增长0%;支出决 0 万元。与上年相比,增加 0 万元,增长0%,变动原因:我单位为新增单位,无上年决算。

() 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门预算安排项目2 个,实施项目 2 个 完成项目2 个,项目支出总金额96.52万元。财政本年拨款金0万元,财政拨款结转结余0 万元,其他资金结转结余 0 万元。

(十一) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出合计6.8 万元,其中:政府货物支出5.55 万元,比2020年增加5.55 万元,增长 100%, 要原因是:我单位为新增单位,无上年决算;政府采购工程  0 万元, 比2020年增加0 万元,增长 0%,主要原因是: 我单为新增单位,无上年决算;政府采购服务支出1.25 万元,2020年增加1.25 万元,增长 100%,主要原因是:我单位单位,无上年决算。授予中小企业合同金额0 万元,占政购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万,占政府采购支出合同总额的0%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出13.03 万元, 比2020年增加13.03 万元,增长 100%。主要原因是:我单位为新增单位,无上年决算

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副 部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台  , 比2020年增加0 台 ,主要原因是我单位为新增单位,无上年决算;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 , 比2020年增加0 台  ,主要原因是我单位为新增单位,无上年决算。

三、预算绩效评价工作开展情

( ) 预算绩效管理工作开展情况

我单位为新增单位,2021年无预算,无预算绩效管理

(二) 部门决算中项目绩效自评结

我单位为新增单位,2021年无预算,无预算绩效管理

1.项目自评综述:我单位为新增单位,无预算绩效管理

2.项目自评综述:我单位为新增单位,无预算绩效管理

() 部门评价项目绩效评价结果

我单位为新增单位,2021年无预算,无预算绩效管理

三部分名词解释

() 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财 拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款

() 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 费等资金。

() 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

() 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收 ,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租 收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从 级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门 的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

() 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

() 年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

() 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金 

() 年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安 排、客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年 度继使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

() 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收 类经济科中的工资福利支出对个人和家庭的补 ;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出 对个人和家庭的补助外的其他支出

() 项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事 发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公 (境) 费反映单公务出国(境) 的国际旅费、 国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用

购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) ;公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出

(十三) 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单 的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算 开保持一致。

(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级) :反 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级) : 位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支 、战略性和应急储备支出) 。

(十) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级) : 反映用于对个人和家庭的补助支出

(十七) 资本性支出 (支出经济分类科目类级) :反映 级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮 财政支持企业更新改造所发生的支出。

四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开信息反馈和联系方式:

人:王雅铎   联系电话:0478-8521203



附件:巴彦淖尔市公共资原交易心2021年度决算表.zip