目录
第一部分部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
( 一) 关于收支情况总体说明
(二) 关于2021年度收入决算情况说明
(三) 关于2021年度支出决算情况说明
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情 况说明
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
(十一) 政府采购支出情况
(十二) 机关运行经费支出情况
(十三) 国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
( 一) 预算绩效管理工作开展情况
(二) 部门决算中项目绩效自评结果
(三) 部门评价项目绩效评价结果
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购 支出信息表
第一部分部门基本情况
一、主要职能职责
承担统一的公共资源交易平台管理和运维,统一的评标评 审专家库、公共资源交易市场主题信用信息库的管理和维护, 全市公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。承担 工程建设项目招投标、自然资源交易、国有产权交易等交易活 动的组织实施和管理服务工作。为纳入市本级公共资源交易平 台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家 抽取、查询等公共服务和管理性工作。承担市本级政府集中采购相关工作;为各类交易主体提供全流程服务,为政府部门实施 监督提供技术支持。接受国家有关部门、各盟市以及旗县区的 委托提供公共资源交易相关服务。对全市各级各类公共资源交 易平台运行情况进行指导。对全市各级公共资源交易平台公共 服务情况组织评价和业务培训。完成市委和政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构 包括综合科,政府采购科,运行服务科,建设工程招标科,自然资源和国有资产交易科。本部门下属单位包括:本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算
编制范围的预算单位共计1 家,详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
1 |
巴彦淖尔市公共资原交易中心 |
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计96.61 万元。与年初预算相
比,收、支总计增加96.61 万元,增长 0%,变动原因:我单位 为新增单位,无上年决算。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计96.61 万元。与年 初预算相比,收、支总计增加96.61 万元,增长 0%,变动原因: 我单位为新增单位,无上年决算。
二、关于2021年度决算情况说明
(一) 关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计96.61 万元,其中:本年收入合 计96.61 万元,使用非财政拨款结余 0 万元,年初结转和结余 0 万元;支出总计 96.61 万元,其中:结余分配0 万元,年末 结转和结余0.08 万元。与2020年度相比,收入支出总计增加 96.61 万元,增长 0%,主要原因:我单位为新增单位,无上年 决算。
(二) 关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计96.61 万元,其中:财政拨款收 入 96.61 万元, 占 100%。我单位为新增单位,无上年决算。
(三) 关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计96.52 万元,其中:基本支出 80.06 万元, 占 82.94%;项目支出 16.47 万元, 占 17.06%。我单位为新增单位,无上年决算。
(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计96.61 万元,其中:年 初结转和结余0 万元;支出总计 96.61 万元,其中:年末结转和结余 0.08 万元。与2020年度相比,收入支出总计增加96.61 万元,增长100%。主要原因:我单位为新增单位,无上年决算。
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计96.52 万元,其中:基本支出 80.06 万元, 占 82.94%;项目支出 16.47 万元, 占 17.06%。
一般公共预算财政拨款支出96.52 万元。与年初预算相比, 增加 96.52 万元,增长 100%,变动原因:我单位为新增单位, 无上年决算。
其中:
(一) 一般公共服务支出 (201)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)
政务公开审批 (2010306):年初预算13.47万元,决算支出13.47 万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。
事业运行(2010350):年初预算67.47 万元,决算支出67.47万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。
2.财政事务(20106)
其他财政事务支出(2010699):年初预算3 万元,决算支出3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。
(二)社会保障和就业支出(208)
1.行政事业单位养老支出 (20805)
机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505):年初预算6.38 万元,决算支出 6.38 万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。
3.其他社会保障和就业支出 (20899)
其他社会保障和就业支出(2089999):年初预算1.21万元,决算支出1.21万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。
(三)卫生健康支出(210)
1.行政事业单位医疗(21011)
事业单位医疗(2101102):年初预算3.76万元,决算支出 3.76万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。
公务员医疗补助 (2101102):年初预算1.23万元,决算支出 1.23万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出80.06 万元,其中:人员经费67.03 万元,主要包括:基本工资 36.56万元、津贴补贴 9.11 万元、奖金 5.5 万元、绩效工资 0.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.38 万元、职工基本医疗保险缴费 3.76 万元、公务员医疗补助缴费 1.23 万元、其他社会保障缴费1.21 万元、其他工资福利支出 2.69 万元,人员经费合计67.03 万元,较上年增加 67.03 万元,主要原因是:我单位为新增单位,无上年决算;公用经费13.03 万元,主要包括:办公费6.58 万元、工会经费 0.59 万元、其他交通费用 5.85 万元,较上年增加13.03 万元,主要原因是:我单位为新增单位,无上年决算。
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门 2021年度财政拨款“三公”经费预算为 0 万元,支 出决算为0 万元,完成预算的 0%,其中:因公出国 (境) 费预算为0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的0%;公务用车购 置及运行维护费预算为0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算 的0%;公务接待费预算为0 万元,支出决算为 0 万元,完成预 算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异 情况的原因:我单位为新增单位,无上年决算。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0 万元,因公出 国 (境) 费支出 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%;公务用车 购置及运行维护费支出0 万元,占 0%;公务接待费支出 0 万元, 占0%。具体情况如下:
因公出国(境) 费支出 0 万元。全年因公出国(境) 团组 0 个,累计0 人次。主要用于我单位为新增单位,无上年决算。 较上年增加0 万元,主要原因是我单位为新增单位, 无上年决算。
公务用车购置及运行维护费支出0 万元。其中:公务用车购置支出0 万元,均购置费0 万元,公务用车购置支出较上年增加 0 万元。公务用车运行维护费支出0 万元,车均运维费 0 万元,公务用车运行维护费支出较上 年增加0 万元,主要原因是我单位为新增单位,无上年决算,财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。
公务接待费支出0 万元。其中: 国内公务接待费 0 万元, 接待0 批次,共接待 0 人次。 国(境) 外接待费 0万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上 年增加0 万元,主要原因是我单位为新增单位,无上年决算。
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0 万元。与上年相比, 增加0 万元,增长0%,支出决算0 万元。与上年相比,增加0 万元,增长0%,变动原因:我单位为新增单位,无上年决算。
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0 万元,与上年相比, 与上年相比,增加0 万元,增长0%;支出决算 0 万元。与上年相比,增加 0 万元,增长0%,变动原因:我单位为新增单位,无上年决算。
(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年,部门预算安排项目2 个,实施项目 2 个, 完成项目2 个,项目支出总金额96.52万元。财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0 万元,其他资金结转结余 0 万元。
(十一) 政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计6.8 万元,其中:政府采购货物支出5.55 万元,比2020年增加5.55 万元,增长 100%, 主要原因是:我单位为新增单位,无上年决算;政府采购工程 支出 0 万元, 比2020年增加0 万元,增长 0%,主要原因是: 我单位为新增单位,无上年决算;政府采购服务支出1.25 万元,比2020年增加1.25 万元,增长 100%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年决算。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。
(十二) 机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出13.03 万元, 比2020年增加13.03 万元,增长 100%。主要原因是:我单位为新增单位,无上年决算。
(十三) 国有资产占用情况
截至2021年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副 部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 , 比2020年增加0 台 ,主要原因是我单位为新增单位,无上年决算;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 , 比2020年增加0 台 ,主要原因是我单位为新增单位,无上年决算。
三、预算绩效评价工作开展情况
( 一) 预算绩效管理工作开展情况
我单位为新增单位,2021年无预算,无预算绩效管理
(二) 部门决算中项目绩效自评结果
我单位为新增单位,2021年无预算,无预算绩效管理
1.项目自评综述:我单位为新增单位,无预算绩效管理
2.项目自评综述:我单位为新增单位,无预算绩效管理
(三) 部门评价项目绩效评价结果
我单位为新增单位,2021年无预算,无预算绩效管理
第三部分名词解释
(一) 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。
(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金。
(三) 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四) 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收 入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租 金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从 本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门 取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五) 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六) 年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金 等。
(八) 年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年 度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。
(十一) 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出 国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、 国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) ;公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
(十三) 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单 位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算 公开保持一致。
(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级) :反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级) :反 映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出) 。
(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级) : 反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七) 资本性支出 (支出经济分类科目类级) :反映非 各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮 和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王雅铎 联系电话:0478-8521203